纳税实务
开课时间
长期有效
课程评分
............... 5.0
课程人数
533人
课程介绍

《纳税实务》课程是高职会计、会计信息管理、财务管理、审计、投资与理财等财经类专业必开的一门核心专业课,具有广泛的开课基础,课程主要介绍税种认知、税费计算和纳税申报等内容,该课程服务于高职高专人才培养目标,培养具有较强的涉税业务处理能力的高技能应用型人才,对职业核心能力的培养起重要的支撑作用。

课程目录
1章: 课程导入
课时 1 《纳税实务》学习流程操作步骤说明
课时 2 宣传片MP4
课时 3 宣传片PPT
课时 4 纳税实务1-3
6章: 走进税收
课时 5 税收认知MP4
课时 6 税收的认知PPT
课时 7 税收的分类MP4
课时 8 税收的分类PPT
课时 9 税法构成要素——税率MP4
课时 10 税率PPT
课时 11 项目一 走进税收测试试卷
课时 12 项目一 实践作业
15章: 增值税纳税实务
16节: 增值税认知
课时 13 增值税认知
课时 14 增值税认知PPT
课时 15 增值税征收范围的一般规定
课时 16 增值税征税范围的一般规定PPT
课时 17 视同销售行为
课时 18 视同销售行为PPT
课时 19 混合、兼营行为
课时 20 混合、兼营、特殊PPT
课时 21 纳税人及扣缴义务人(一)
课时 22 纳税人及扣缴义务人(二)
课时 23 纳税人及扣缴义务人PPT
课时 24 增值税的税率和征收率
课时 25 增值税的税率和征收率PPT
课时 26 增值税随机测验1
31节: 增值税应纳税额的计算
课时 27 增值税的计税方法
课时 28 增值税的计税方法PPT
课时 29 特殊销售方式下的销售额的确定(一)
课时 30 特殊销售方式下的销售额的确定(二)
课时 31 特殊销售方式下销售额的确定(一、二)PPT
课时 32 特殊销售方式下销售额的确定(三)
课时 33 特殊销售方式下销售额的确定(三)PPT
课时 34 销售服务的销售额的确定(1)
课时 35 销售服务的销售额的确定(1)PPT
课时 36 销售服务的销售额的确定(2)
课时 37 销售服务的销售额的确定(2)PPT
课时 38 预缴增值税的核算
课时 39 预缴增值税的核算PPT
课时 40 增值税随机测验2
46节: 增值税专用发票的使用与管理
课时 41 增值税专用发票的使用和管理
课时 42 领票
课时 43 开票
课时 44 进项税认证
课时 45 增值税纳税申报
课时 46 增值税随机测验3
53章: 消费税
54节: 消费税认知
课时 47 消费税的计税依据
课时 48 消费税的计税依据-PPT
课时 49 消费税的征税范围-PPT
课时 50 消费税的税目和税率
课时 51 消费税的税目与税率-PPT
课时 52 消费税的纳税环节和纳税义务人
课时 53 消费税随机测验1
62节: 消费税应纳税额的计算
课时 54 生产销售环节应纳消费税的计算
课时 55 批发零售环节应纳消费税的计算
课时 56 自产自用应税消费品的应纳税额计算
课时 57 自产自用应税消费品的应纳税额计算-PPT
课时 58 进口应税消费品的应纳税额的计算
课时 59 进口应税消费品的应纳税额的计算-PPT
课时 60 委托加工应税消费品的应纳税额计算
课时 61 委托加工应税消费品的应纳税额计算-PPT
课时 62 消费税随机测验2
72章: 关税
73节: 关税认知
课时 63 4.1关税的认知
课时 64 关税的认知-PPT
课时 65 关税随机测验1
77节: 关税应纳税额的计算
课时 66 关税税款的计算
课时 67 关税总括
课时 68 关税税款的计算-PPT
课时 69 关税随机测验2
82章: 企业所得税
83节: 企业所得税认知
课时 70 企业所得税的认知
课时 71 企业所得税的认知-PPT
课时 72 企业所得税税收优惠
课时 73 企业所得税税收优惠-PPT
88节: 企业所得税应纳税额的计算
课时 74 应交企业所得税的计算原理
课时 75 应交企业所得税的计算原理-PPT
课时 76 企业所得税应纳税所得额的计算——收入的相关规定
课时 77 企业所得税应纳税所得额的计算——收入的相关规定-PPT
课时 78 企业所得税应纳税所得额的计算——准予扣除项目的相关规定
课时 79 企业所得税应纳税所得额的计算——准予扣除项目的相关规定-PPT
课时 80 亏损的弥补
课时 81 亏损的弥补-PPT
课时 82 企业所得税测验1
课时 83 企业所得税测验2
99章: 个人所得税
100节: 个人所得税认知
课时 84 个人所得税认知
课时 85 个人所得税认知PPT
103节: 个人所得税应纳税额的计算
课时 86 居民个人综合所得的预扣预缴(1)——工资薪金所得的预扣预缴
课时 87 居民个人综合所得的预扣预缴(1)——工资薪金所得的预扣预缴PPT
课时 88 居民个人综合所得的预扣预缴(2)——劳务报酬、稿酬、转让特许权使用费所得的预扣预缴
课时 89 居民个人综合所得的预扣预缴(2)——劳务报酬、稿酬、转让特许权使用费所得的预扣预缴PPT
课时 90 居民个人综合所得的汇算清缴
课时 91 6.4居民个人综合所得的汇算清缴PPT
课时 92 个税测试1
课时 93 个税实践作业1
课时 94 非居民个人的1-4项所得的个税计算
课时 95 非居民个人的1-4项个人所得税计算PPT
课时 96 纳税人经营所得的个税计算
课时 97 纳税人经营所得应纳税额的计算PPT
课时 98 纳税人其他所得的个税计算
课时 99 纳税人其他所得应纳税额的计算PPT
课时 100 个税测试2
课时 101 个税应纳税额的特殊计算规定(1)
课时 102 个税应纳税额的特殊计算规定(1)PPT
课时 103 个税应纳税额的特殊计算规定(2)
课时 104 个税应税税额的特殊计算规定(2)PPT
123节: 个人所得税的征收管理
124章: 财产行为税纳税实务
125节: 房产税纳税实务
课时 105 房产税认知
课时 106 房产税认知PPT
课时 107 房产税的计算和税收优惠
课时 108 房产税的计算和税收优惠PPT
课时 109 房产税的纳税申报动画
课时 110 房产税考试
132节: 车船税纳税实务
课时 111 车船税认知和计算
课时 112 车船税认知和计算PPT
课时 113 车船税的纳税申报动画
课时 114 车船税考试
137节: 契税纳税实务
课时 115 契税认知
课时 116 契税认知PPT
课时 117 契税应纳税额的计算和税收优惠
课时 118 契税应纳税额的计算和税收优惠PPT
课时 119 契税的纳税申报动画
课时 120 契税考试
144节: 印花税纳税实务
课时 121 印花税认识
课时 122 印花税认识PPT
课时 123 印花税应纳税额的计算和税收优惠
课时 124 印花税应纳税额的计算和税收优惠PPT
课时 125 印花税的纳税申报动画
150章: 资源税和特定目的税类纳税实务
151节: 资源税纳税实务
课时 126 资源税认知
课时 127 资源税认知PPT
课时 128 资源税的计算和税收优惠
课时 129 资源税的计算和税收优惠PPT
课时 130 资源税纳税申报动画
157节: 城镇土地使用税纳税实务
课时 131 城镇土地使用税认知
课时 132 城镇土地使用税认知PPT
课时 133 城镇土地使用税的计算和税收优惠
课时 134 城镇土地使用税的计算和税收优惠PPT
课时 135 城镇土地使用税的纳税申报动画
163节: 土地增值税纳税实务
课时 136 土地增值税认知
课时 137 土地增值税认知PPT
课时 138 土地增值税应纳税额的计算
课时 139 土地增值税的计算PPT
168节: 车辆购置税纳税实务
课时 140 车辆购置税
课时 141 车辆购置税的纳税申报
课时 142 车辆购置税PPT
172节: 城市维护建设税
课时 143 城市维护建设税
课时 144 城市维护建设税PPT
课时 145 教育费附加和地方教育费附加
课时 146 教育费附加和地方教育费附加PPT
177章: 税收征收管理
178节: 税收征收管理法认知
课时 147 税收征管法认知
课时 148 税收征管法认知PPT
181节: 税款征收与税务检查
课时 149 税款征收与税务检查
课时 150 税款征收与税务检查PPT
184节: 税务行政复议
185节: 税收法律责任
186章: 期末考试
课时 151 2019会计社招班纳税实务模拟测试
课时 152 2019-2020学年第二学期会计系2019级社招班《纳税实务》期末考试
课时 153 2019-2020学年第二学期会计系2019级社招班《纳税实务》期末考试(第2次)
课时 154 会计S1915班纳税实务补考考试
1章: 课程导入
课时 1 《纳税实务》学习流程操作步骤说明
课时 2 宣传片MP4
课时 3 宣传片PPT
课时 4 纳税实务1-3
6章: 走进税收
课时 5 税收认知MP4
课时 6 税收的认知PPT
课时 7 税收的分类MP4
课时 8 税收的分类PPT
课时 9 税法构成要素——税率MP4
课时 10 税率PPT
课时 11 项目一 走进税收测试试卷
课时 12 项目一 实践作业
15章: 增值税纳税实务
16节: 增值税认知
课时 13 增值税认知
课时 14 增值税认知PPT
课时 15 增值税征收范围的一般规定
课时 16 增值税征税范围的一般规定PPT
课时 17 视同销售行为
课时 18 视同销售行为PPT
课时 19 混合、兼营行为
课时 20 混合、兼营、特殊PPT
课时 21 纳税人及扣缴义务人(一)
课时 22 纳税人及扣缴义务人(二)
课时 23 纳税人及扣缴义务人PPT
课时 24 增值税的税率和征收率
课时 25 增值税的税率和征收率PPT
课时 26 增值税随机测验1
31节: 增值税应纳税额的计算
课时 27 增值税的计税方法
课时 28 增值税的计税方法PPT
课时 29 特殊销售方式下的销售额的确定(一)
课时 30 特殊销售方式下的销售额的确定(二)
课时 31 特殊销售方式下销售额的确定(一、二)PPT
课时 32 特殊销售方式下销售额的确定(三)
课时 33 特殊销售方式下销售额的确定(三)PPT
课时 34 销售服务的销售额的确定(1)
课时 35 销售服务的销售额的确定(1)PPT
课时 36 销售服务的销售额的确定(2)
课时 37 销售服务的销售额的确定(2)PPT
课时 38 预缴增值税的核算
课时 39 预缴增值税的核算PPT
课时 40 增值税随机测验2
46节: 增值税专用发票的使用与管理
课时 41 增值税专用发票的使用和管理
课时 42 领票
课时 43 开票
课时 44 进项税认证
课时 45 增值税纳税申报
课时 46 增值税随机测验3
53章: 消费税
54节: 消费税认知
课时 47 消费税的计税依据
课时 48 消费税的计税依据-PPT
课时 49 消费税的征税范围-PPT
课时 50 消费税的税目和税率
课时 51 消费税的税目与税率-PPT
课时 52 消费税的纳税环节和纳税义务人
课时 53 消费税随机测验1
62节: 消费税应纳税额的计算
课时 54 生产销售环节应纳消费税的计算
课时 55 批发零售环节应纳消费税的计算
课时 56 自产自用应税消费品的应纳税额计算
课时 57 自产自用应税消费品的应纳税额计算-PPT
课时 58 进口应税消费品的应纳税额的计算
课时 59 进口应税消费品的应纳税额的计算-PPT
课时 60 委托加工应税消费品的应纳税额计算
课时 61 委托加工应税消费品的应纳税额计算-PPT
课时 62 消费税随机测验2
72章: 关税
73节: 关税认知
课时 63 4.1关税的认知
课时 64 关税的认知-PPT
课时 65 关税随机测验1
77节: 关税应纳税额的计算
课时 66 关税税款的计算
课时 67 关税总括
课时 68 关税税款的计算-PPT
课时 69 关税随机测验2
82章: 企业所得税
83节: 企业所得税认知
课时 70 企业所得税的认知
课时 71 企业所得税的认知-PPT
课时 72 企业所得税税收优惠
课时 73 企业所得税税收优惠-PPT
88节: 企业所得税应纳税额的计算
课时 74 应交企业所得税的计算原理
课时 75 应交企业所得税的计算原理-PPT
课时 76 企业所得税应纳税所得额的计算——收入的相关规定
课时 77 企业所得税应纳税所得额的计算——收入的相关规定-PPT
课时 78 企业所得税应纳税所得额的计算——准予扣除项目的相关规定
课时 79 企业所得税应纳税所得额的计算——准予扣除项目的相关规定-PPT
课时 80 亏损的弥补
课时 81 亏损的弥补-PPT
课时 82 企业所得税测验1
课时 83 企业所得税测验2
99章: 个人所得税
100节: 个人所得税认知
课时 84 个人所得税认知
课时 85 个人所得税认知PPT
103节: 个人所得税应纳税额的计算
课时 86 居民个人综合所得的预扣预缴(1)——工资薪金所得的预扣预缴
课时 87 居民个人综合所得的预扣预缴(1)——工资薪金所得的预扣预缴PPT
课时 88 居民个人综合所得的预扣预缴(2)——劳务报酬、稿酬、转让特许权使用费所得的预扣预缴
课时 89 居民个人综合所得的预扣预缴(2)——劳务报酬、稿酬、转让特许权使用费所得的预扣预缴PPT
课时 90 居民个人综合所得的汇算清缴
课时 91 6.4居民个人综合所得的汇算清缴PPT
课时 92 个税测试1
课时 93 个税实践作业1
课时 94 非居民个人的1-4项所得的个税计算
课时 95 非居民个人的1-4项个人所得税计算PPT
课时 96 纳税人经营所得的个税计算
课时 97 纳税人经营所得应纳税额的计算PPT
课时 98 纳税人其他所得的个税计算
课时 99 纳税人其他所得应纳税额的计算PPT
课时 100 个税测试2
课时 101 个税应纳税额的特殊计算规定(1)
课时 102 个税应纳税额的特殊计算规定(1)PPT
课时 103 个税应纳税额的特殊计算规定(2)
课时 104 个税应税税额的特殊计算规定(2)PPT
123节: 个人所得税的征收管理
124章: 财产行为税纳税实务
125节: 房产税纳税实务
课时 105 房产税认知
课时 106 房产税认知PPT
课时 107 房产税的计算和税收优惠
课时 108 房产税的计算和税收优惠PPT
课时 109 房产税的纳税申报动画
课时 110 房产税考试
132节: 车船税纳税实务
课时 111 车船税认知和计算
课时 112 车船税认知和计算PPT
课时 113 车船税的纳税申报动画
课时 114 车船税考试
137节: 契税纳税实务
课时 115 契税认知
课时 116 契税认知PPT
课时 117 契税应纳税额的计算和税收优惠
课时 118 契税应纳税额的计算和税收优惠PPT
课时 119 契税的纳税申报动画
课时 120 契税考试
144节: 印花税纳税实务
课时 121 印花税认识
课时 122 印花税认识PPT
课时 123 印花税应纳税额的计算和税收优惠
课时 124 印花税应纳税额的计算和税收优惠PPT
课时 125 印花税的纳税申报动画
150章: 资源税和特定目的税类纳税实务
151节: 资源税纳税实务
课时 126 资源税认知
课时 127 资源税认知PPT
课时 128 资源税的计算和税收优惠
课时 129 资源税的计算和税收优惠PPT
课时 130 资源税纳税申报动画
157节: 城镇土地使用税纳税实务
课时 131 城镇土地使用税认知
课时 132 城镇土地使用税认知PPT
课时 133 城镇土地使用税的计算和税收优惠
课时 134 城镇土地使用税的计算和税收优惠PPT
课时 135 城镇土地使用税的纳税申报动画
163节: 土地增值税纳税实务
课时 136 土地增值税认知
课时 137 土地增值税认知PPT
课时 138 土地增值税应纳税额的计算
课时 139 土地增值税的计算PPT
168节: 车辆购置税纳税实务
课时 140 车辆购置税
课时 141 车辆购置税的纳税申报
课时 142 车辆购置税PPT
172节: 城市维护建设税
课时 143 城市维护建设税
课时 144 城市维护建设税PPT
课时 145 教育费附加和地方教育费附加
课时 146 教育费附加和地方教育费附加PPT
177章: 税收征收管理
178节: 税收征收管理法认知
课时 147 税收征管法认知
课时 148 税收征管法认知PPT
181节: 税款征收与税务检查
课时 149 税款征收与税务检查
课时 150 税款征收与税务检查PPT
184节: 税务行政复议
185节: 税收法律责任
186章: 期末考试
课时 151 2019会计社招班纳税实务模拟测试
课时 152 2019-2020学年第二学期会计系2019级社招班《纳税实务》期末考试
课时 153 2019-2020学年第二学期会计系2019级社招班《纳税实务》期末考试(第2次)
课时 154 会计S1915班纳税实务补考考试

课程教师

鲁学生

10215

曹玉敏

10224

李路

10355

王鹏

210108

学员动态

公告

暂无公告